Счетоводител в нужда се познава 18

  • 36 248
  • 784
# 135
Относно изплащането на заплати месец за месец, как може да искате да бъде санкционирано от НАП, след като в НАП заплатите се изплащат месец за месец. За м. декември заплатите им бяха платени още преди Коледа /не работ в НАП и не знам точно на коя дата са си получили заплатата за м.12, но знам, че беше преди Коледа/ Изобщо в цялата бюджетна сфера заплатите се получават преди края на съответния месец. Следващият месец се прави изравняване, ако има несъответствие породено от болничен или отпуска. Не знам, какво се прави, ако работник почине и не отработи последните 2-3 дни от месеца например.

Плащането на заплати “месец за месец“ не е само в бюджетната сфера. Много банки, големи частни фирми и малки фирмички го правят и това не е против закона. Да, налагат се евентуално корекции, но и това е регламентирано от закона.
Ако изникне случай, като в последното изречение, пак има корекция, но за сметка на работодател.

А тези, които смятат, че на малка заплата/МРЗ/ и недостатъчно удържан данък за възстановяване, все пак имат право на обезщетение за две или три деца... Ами това е един вид връщане на взето, а не подарък за деца под 18 години.
Нищо лично, но нека не нападаме работодателите за всичко. А пък, като не им вярвате, подайте си лично декларацията /защото това е ваше право, но не задължение на работодателите/ и тогава НАП /евентуално/ ще ви преведе облекчението.
Виж целия пост
# 136
За първи път ще подавам ДДС. Нова фирма с едва започваща дейност и 20лв. ДДС за възстановяване.  Мога ли да не го искам за възстановяване - къде и какво да попълня?
Виж целия пост
# 137
За първи път ще подавам ДДС. Нова фирма с едва започваща дейност и 20лв. ДДС за възстановяване.  Мога ли да не го искам за възстановяване - къде и какво да попълня?

Можеш. Имаш право да си го приспаднеш в следващите 2 данъчни периода.
кл.80, 81, 82 не трябва да са чекнати.
Виж целия пост
# 138
Благодаря, тези клетки не са ми като за чекване, а за попълване на стойности. Оставям ги празни?
Виж целия пост
# 139
Да.
Виж целия пост
# 140
Здравейте колеги, имам чуденка при попълване на декл.1 на лице на трудов договор, на  което сме изплатили 900лв.за 2 деца. За декларация 6 е ясно какво се попълва, но в декларация 1 се зачудих в клетките за удържан данък и нетно възнаграждение какво да попълня. Според мен в нетно възнаграждение би трябвало да е сумата по ведомост без тези 900лв. В удържан данък дали също трябва да се абстрахирам от тези 900лв., защото иначе се получава отрицателна величина?
Виж целия пост
# 141
Да, там данъка е "информативно" ли, как му викаха в НАП, та там е без облекчението.
Не знам защо не оправиха там данъка, ами да правим сега и 73...ама карай ...да има...
Виж целия пост
# 142
Може ли още малко по въпроса с ДДС-то и декларацията. Подадох го, но продължава да ме чопли. Имам суми само в кл. 31, 41,40, 60. Имам 3 покупки, без продажба. Така правилно ли е. И поради спецификата на дейността, продажба няма да има и следващият месец /а вероятно и в близките месеци/. В този случай пак така ли да я оставя с нулеви клетки 80,81,82/ В смисъл така ли е по-добре? И, ако нямам с какво да приспадам /следващите 2 данъчни периода/ какво следва?
Виж целия пост
# 143
Когато подавате декларацията за Февруари, тогава ще попълните клетка 80 със сумите за възстановяване (клетка 60) за Декември, Януари и Февруари. Ще ви направят проверка и ще ви възстановят сумата (ако всичко е наред)
Виж целия пост
# 144
Можеш да подадеш нулево ДДС, и да ги оставиш в някой от следващите периоди, когато се очаква да имаш продажби. Имаш право да отлагаш ДДС на покупките 12 месеца.
Виж целия пост
# 145
Здравейте, моля за помощ, много се обърках, имам машина ,която е изпратена в Чехия за ремонт, от там имам издадена фактура. Осчетоводявам протокол по чл.117 за нея и го включвам в двата дневника , но в коя клетка да сложа данъчната основа в декларацията по ддс, в кл.12 ли? Благодаря
Виж целия пост
# 146
Относно проверката за ДДС, не е страшно, особено ако имате само 3 фактури, с които всичко е наред. Напишете си сумата на ДДС-то за възстановяване, когато изтече периода. Винаги първият път проверката за ДДС изглежда притеснителна, но после човек свиква с такъв тип проверки.
Виж целия пост
# 147
Пак за съвет - поисках си в ноември едно малко ДДС в 30 дневен срок. Направиха проверка и ми отказаха, защото не попадам в случаите за 30 дневното възстановяване. Указанието е да си го искам по общия ред. Сега се чудя, трябва ли пак да подавам същите фактури в декември, и да оставя на възст.първи месец и тн после до февруари. Фирмата издава само за ЕС фактури и така или иначе няма да прихващам.
Виж целия пост
# 148
Здравейте, моля за помощ, много се обърках, имам машина ,която е изпратена в Чехия за ремонт, от там имам издадена фактура. Осчетоводявам протокол по чл.117 за нея и го включвам в двата дневника , но в коя клетка да сложа данъчната основа в декларацията по ддс, в кл.12 ли? Благодаря

В клетка 12 в справката декларация. В дневника за продажби е в колона 14
Виж целия пост
# 149
Много благодаря, Mimi_Demi Flowers Hibiscus
Виж целия пост

Започнете да пишете...

Страница 1 от 1

Общи условия