Счетоводител в нужда се познава 23

  • 28 755
  • 761
# 735
Здравейте,момичета
Работя в голяма компания,но продавам  и някои артикули в интернет,като подавам сама  ГДД по чл.50 от много години и за съжаление декларирам всичко и съм мега коректна.
При проверка съм предоставила всички фактури и всичко е точно,но при декларирани 30К приходи,20К разходи и съм извадила 2К приходи,които се изключват при определяне на счет.фин.резултат(това са ски и мото екип,който съм продала както и телефон)данъчната каза да намеря счетоводител,който да ми коригира декларацията защото не мога да отстранявам така доход,а истината е ,че аз не съм знаела,че не се попълва така и сега ще потърся счетоводна кантора,която да я коригира,но исках просто и вие да ми кажете защото сте много и знам,че много разбирате.Не мога ли да си махна няколкото артикула ,които не са били с търговска цел?
Май много зле го обесних,дано се е разбрало от някой🥹
Виж целия пост
# 736
Ако са били лични вещи - за тях не се дължи данък, но предвид, че има съпътстваща търговска дейност пак като физическо лице, не знам как ще се докаже кое с какъв характер е. Опитай се да ѝ обясниш точно това, че са твои, ползвани вещи и след това си ги продала. Ако са през някаква такава платформа за употребявани вещи, би могло да сработи... Евентуално да се приложат твои писмени обяснения. Щом сама си подавала декларацията до сега, не виждам защо да не можеш да си я коригираш, ако се наложи.
Виж целия пост
# 737
Не,аз имам опция да я коригирам,това ще правя,въпроса ми е не се ли вписват там в тази графа доходите,които не са търговска дейност
Виж целия пост
# 738
Нали точно това съм писала. Според мен инспекторът твърди, че тези доходи не са необлагаеми и затова иска корекция. Уточнете това.
Виж целия пост
# 739
Дами счетоводителки,

Помогнете ми да разбера у кого е грешката, преди да съм изпуснала срока за подаване на ГДД. Thinking

Наемодател съм, физ. лице. Имам два наемателя - фирма А и фирма Б. С фирма А имам договор за месечен наем за 242 лв (вкл. данък и разходи). С фирма Б имам договорен месечен наем за 250 лв (вкл. данък и разходи). В ГДД фирма А е подала инфо, че са ми изплатени годишни (за цялата 2025 г.) доходи в размер 2904 лв, а фирма Б - в размер 2830 лв.
Коя от двете фирми е подала погрешно данните за изплатения доход?
Виж целия пост
# 740
 В справката по чл. 73 от ЗДДФЛ и в сметката за изплатени суми се посочва брутната сума на наема (това, което е договорено по договор).
Виж целия пост
# 741
В справката по чл. 73 от ЗДДФЛ и в сметката за изплатени суми се посочва брутната сума на наема (това, което е договорено по договор).
Много благодаря! И аз така си мислех. Значи фирма Б е объркала, подавайки нетен, вместо брутен доход.
А това по какъв начин ме ощетява? Все едно не са ми изплатили данъка, нали?
Виж целия пост
# 742
Можете да им се обадите или да поискате сметката за изплатени суми. Така ще сте наясно какво точно се случва.
Виж целия пост
# 743
Естествено, че веднага се свързах с тях, но отговорът им беше "Към НАП подадената информация съвпада с реално изплатената нетна сума и направените удръжки."
Thinking А това, което на мен ми излиза в ГДД автоматично попълнена е 2830 лв (което наистина е нетния доход с приспаднат данък 10%).
Какво да правя, ако счетоводителят не иска да приеме грешката?
Виж целия пост
# 744
Можете ръчно да въведете сумата която е изплатена
Виж целия пост
# 745
Трябва да се проверят внимателно получените нетни суми на наема, да се види точно колко са получени, за да не се декларира нещо грешно.
Виж целия пост
# 746
Нетните суми са си точни. Аз нали трябва брутния доход да коригирам?
Виж целия пост
# 747
Да, На ред 1 в колона 5 от Част І се посочва брутният размер на придобития през годината доход от всеки платец, според кода.( От указанията за попълване на Образец 2041
Приложение № 4)
Виж целия пост
# 748
Нали точно това съм писала. Според мен инспекторът твърди, че тези доходи не са необлагаеми и затова иска корекция. Уточнете това.
Вие всъщност в кое приложение декларирате другите си доходи, които облагате - предполагам в приложение 2?
Виж целия пост
# 749
Дами,имам въпрос за който няколко счетоовдители не дават сигурен отговор.
Купува мъжа ми миналата година кола от Канада за мен-цена 55 К,като я получихме той я регистрира и продаде на мен за 9К
Аз я ударих леко,ремонтирахме я и продадохме на наш много близък приятел за 43К
Толкова пари наляхме в нея и в ремонти,че сме доста назад,имам и бележки за покупка и мита и ддс.Има ли шанс да не трябва да платя данък за печалба в размер на 34К,каквато нямам тк или иначе.
Ясно ми е,че мн хора могат да кажат “ама тя мине стъпала повече аз не съм на печалба и тн”при мен въпроса е ,че имам бележките и фактурите от покупката й в Канада пр са на името на мъжа ми
Виж целия пост

Започнете да пишете...

Страница 1 от 1

Общи условия