Счетоводител в нужда се познава 20

  • 32 972
  • 745
# 675
jof
Трябва да се разпредели пропорционално на всичките месеци за 2023. Което означава подаване на корекции в д1, ако не бъркам.
Виж целия пост
# 676
Искам да попитам, за малка фирма, която не прави много оборот дочух, че едва ли не, ако няма достатъчно продажби, които да са поне на стойността на осигуровките, ставало проблем и не признавали осигуровките. Така ли е?
Виж целия пост
# 677
jof
Трябва да се разпредели пропорционално на всичките месеци за 2023. Което означава подаване на корекции в д1, ако не бъркам.
  Да, и трябва да ги подам до 25.01.2024 година, нали? Но да попитам пак, така ли се смята нетната сума, която лицето трябва да получи?

През месец декември ще й се начисли 3000 лв брутно бонус, който се отнася за 2023 година.
Тази сума трябва да се разхвърля назад в месеците, през които не е била на макс. осиг. доход, в случая  540 лева
/закръглила съм сумите/. Т.е. 3000-540=2460-10% ДОД се получава 2214 лв нетна сума. Правилно ли смятам?
Виж целия пост
# 678
Ама вие на ръка ли ще смятате...няма ли програма да го смята ?
Корекциите на декларация 1 може да направите сама, още повече че става въпрос за увеличение, до 30.04.2024 - като декларация 1 ще е с код корекция, а декларация 6 ще е редовна само с размера на довнасяните осигуровки.
Относно изчислението - не разбирам обяснението - тези 540 лв какви са ? може би сума, с която ще достига тавана ли? Ако е така - трябва и осигуровки на тях, преди данъка...
Виж целия пост
# 679
540 лв са осигуровките, които са за достигане на макс. осиг. доход, които ще декларирам в Д1 помесечно.
За пълна година на макс. ОД осиг. са 5622,24. Нейните са 5082,24
Виж целия пост
# 680
Разделяш сумата брутно по месеци, начисляваш я по месеци, смяташ разликата в осигуровки и данък помесечно и тогава виждаш всеки месец нетно, как се коригира декларация 1, декларация 6 какво довнасяш и така.
Виж целия пост
# 681
Както е казала Happy, най-чисто...в някои месеци пак може да е над прага, в други под...иначе "формулата" е така, както смяташ от брутото вадиш осигуровките за нейна сметка и на полученото смяташ 10 %, вадиш и тях и получаваш сумата за получаване
Виж целия пост
# 682
Или пускаш заповед от Директора за получаване на бонуси за Коледа от служителите и си го начисляваш в декември като месечна премия. Хубаво е да го има и във вътрешния правилник на фирмата за формиране на работна заплата.
Вариантът на Нарру е правилният, ако ще разпределяш сумите.
Виж целия пост
# 683
Много ви благодаря!
Виж целия пост
# 684
Аз също бих предпочела варианта, който buni посочи. Но щом питаш за разпределяне назад, вероятно си имаш причини.
Виж целия пост
# 685
Данъчните правят проверки точно за бонусите по Коледа . Затова така го правим.
Виж целия пост
# 686
Здравейте. Имам нужда от помощ 🤦‍♀️
Имам служител на който трябва да подам две 1ци с различен код. Едната е 01, нормална, но другата е с код 27 за изплащане на обезщетение.
Опитах едновременно с всички останали служители, но ми връща 1цата за нередности в колона 16 и 16.4...
Чудя се как да я подам🤷‍♀️
Виж целия пост
# 687
Да не излизат повече дните по клетките отколкото са за месеца
Виж целия пост
# 688
Да не излизат повече дните по клетките отколкото са за месеца
Не, на код 27 са 0 дни..
Виж целия пост
# 689
При обезщетение по чл.222, ал.1, се дължат осиг. вноски  и периодът се зачита за осгурителен стаж. Затова ви търси някакви цифри в 16 и 16.4. Не може да са празни.
Виж целия пост

Започнете да пишете...

Страница 1 от 1

Общи условия