Счетоводител в нужда се познава 24

  • 2 057
  • 39
# 30
Здравейте,
ВОП или ВОД е следната ситуация за мен !

Закупил съм от Гърция мека мебел,за дейността на дружеството ,на стойност 540 евро ,като съм си я транспортирал сам до България.Имам фактура издадена на името на моята фирма, от гръцката фирма ,която също  е регистрирана по ДДС в Гърция.Във фактурата няма начислявано ДДС.
Благодаря,
Виж целия пост
# 31
Доставка е за теб-ВОП
Виж целия пост
# 32
Това, че сам сте си транспортирал стоката не променя факта, че сделката е ВОП (вътреобщностно ПРИДОБИВАНЕ) за българската фирма. Издавате си протокол за самоначисляване на ДДС. Това са фундаментални неща и ако сте работещ счетоводител помислете за някакво обучение.
Виж целия пост
# 33
Това, че сам сте си транспортирал стоката не променя факта, че сделката е ВОП (вътреобщностно ПРИДОБИВАНЕ) за българската фирма. Издавате си протокол за самоначисляване на ДДС. Това са фундаментални неща и ако сте работещ счетоводител помислете за някакво обучение.
ВОП,моя грешка.
Виж целия пост
# 34
pavlin, най-лаишки казано: ако вие купувате стока от държава от ЕС, която е регистрирана по ДДС, то това е ВОП - вие придобивате и не плащате ДДС на доставчика. Вместо това, вие сами си „самоначислявате“ ДДС в България чрез протокол по чл. 117 от ЗДДС. ВОД е огледалната операция, вие сте продавача и продавате стока на фирма от държава членка, съответно сте доставчика.
Виж целия пост
# 35
Т.Е.за гръцкия доставчик е ВОД и това значи че ВОД винаги е свързано с осъществяването на продажба ,а ВОП със доставката ...в зависимост от това от коя страна гледаме нещата
Виж целия пост
# 36
Продавачът е доставчик, купувачът е придобиващият, за първия ВОД,  за втория ВОП.
Виж целия пост
# 37
А има ли значение, когато някой по веригата не е регистриран по Ддс?
Виж целия пост
# 38
А има ли значение, когато някой по веригата не е регистриран по Ддс?
Има, разбира се. Ако продавачът не е регистриран по ДДС то тази сделка не е ВОП, не се издава протокол за самоначисляване на ДДС и не се включва в дневниците по ДДС на българската фирма. Отразява се само счетоводно като разход на фирмата.

Ако е обратно - продавача е регистриран, а българската фирма не е, то продавачът начислява ДДС в самата фактура. Това обаче важи за малки суми, защото има прагове, при надвишаването на които възниква задължение за регистрация по ДДС за българската фирма.
Виж целия пост
# 39
Здравейте, дали някой има фирма, коя4о строи с подизпълнител, като това не е основна дейност ? Трябва ми едно рамо за отчета за НСИ. Може на лично.
Виж целия пост

Започнете да пишете...

Страница 1 от 1

Общи условия