Счетоводител в нужда се познава 24

  • 6 583
  • 140
# 120
Здравейте! Служител има неизползван платен отпуск за 2024 г. в размер на 20 дни, за 2025 - 20 дни и за 2026 година до 10 септември 2026 има 14 дни. Т.е. трябва да изплатим обезщетение при прекратяване на трудовия договор общо 54 дни. Правилно ли смятам? Дните от 2024 не се губят.
Виж целия пост
# 121
jof, дните от 2024 не се губят. Правилно смяташ.
Виж целия пост
# 122
jof, дните от 2024 не се губят. Правилно смяташ.

Благодаря, buni!
Виж целия пост
# 123
Имам фирма, която никога не е работила. Сега искам да я пусна, да наема помещение под наем за козметични услуги и да назнача управител в салона. Аз няма да работя. Искам да попитам: 1. Може ли управителят да е назначен на 2 часа на трудов договор? 2. Може ли управителят да има гъвкаво работно време ? 3. Може ли управителят да е назначен на минимална работна заплата ? 4. След като аз няма да работя там, дължат ли се осигуровки за мен ?
Виж целия пост
# 124
Имам фирма, която никога не е работила. Сега искам да я пусна, да наема помещение под наем за козметични услуги и да назнача управител в салона. Аз няма да работя. Искам да попитам: 1. Може ли управителят да е назначен на 2 часа на трудов договор? 2. Може ли управителят да има гъвкаво работно време ? 3. Може ли управителят да е назначен на минимална работна заплата ? 4. След като аз няма да работя там, дължат ли се осигуровки за мен ?

"Фирмата" каква юридическа форма има?
Виж целия пост
# 125
Имам фирма, която никога не е работила. Сега искам да я пусна, да наема помещение под наем за козметични услуги и да назнача управител в салона. Аз няма да работя. Искам да попитам: 1. Може ли управителят да е назначен на 2 часа на трудов договор? 2. Може ли управителят да има гъвкаво работно време ? 3. Може ли управителят да е назначен на минимална работна заплата ? 4. След като аз няма да работя там, дължат ли се осигуровки за мен ?

"Фирмата" каква юридическа форма има?
ЕООД
Виж целия пост
# 126
Има МОД (минимален осигурителен доход) за съответната длъжност по трудов договор. За управител за този вид дейност е 936€. Може лицето да е на намалено работно време, т.е. тогава и МОД ще е съобразно работните часове, но ако работи повече рискувате проверка и сакции.
"Гъвкавото" работно време е СИРВ - изчислява се сумарно, по график.
Освен управител на обекта, ЕООД има управител, посочен в Търговски регистър, който осъществява управлението на цялото дружество, т.е. е длъжен да бъде осигурен минимум като СОЛ, върху 620,20€ на месец от момента, в който дружеството започне да осъщестявява дейност. Не внасяте осигуровки единствено, ако сте осигурена на максимания осиг. доход, който в момента е 2300€ или сте пенсионер.
Виж целия пост
# 127
Здравейте! Спешно се нуждая от насоки по един счетоводен казус. Приятелят ми отдава като ФЛ апартамент чрез booking/airbnb. Закъсня с регистрацията по ддс, като съответната беше завършена 31-ви август. Имал е общо взето по една-две резервации за месец юни, юли и август. Сега трябва да подаде декларация по ДДС до 14ти септември. Но не сме сигурни как трябва да се оформи за трите месеца, тъй като има периоди, за които комисионите за airbn/booking се отнасят преди да е имал регистрация. Днес си направи текстовите файлове чрез софтуера на НАП  за целия м август и подаде декл по ддс /май 627 беше/. Обаче май някъде грешим. Не знаем за м юни и юли как да подадем. Дали е трябвало направо наведнъж да се подадат за трите месеца сега в тази декларация - тоест евентуално да подадем нова декларация, включваща трите месеца наведнъж.  Моля дайте някакви насоки как е най-правилно. Благодаря ви!
Виж целия пост
# 128
Във фактурите за юни и юли има ли начислен данък (VAT) и вписан ли е вашият ДДС номер?
Виж целия пост
# 129
Дължи ДДС върху комисиони на букинг от момента от който е следвало да има регистрация.В първата или втората най-късно ДДС декларация следва да си самоначисли това ДДС с протокол...най-прегледно е за всеки месец, но и наведнъж да е - важното е да се начисляват.Ще се свържат с вас от НАП за изготвяне на Протокол от тяхна страна, с който ще определят лихвите на закъснялото ДДС.
Виж целия пост
# 130
Най-добре се обърнете към счетоводител.
Не се знае още колко неща сте изпуснали или ще изпуснете.
Виж целия пост
# 131
Най-добре се обърнете към счетоводител.
Не се знае още колко неща сте изпуснали или ще изпуснете.
+1
Виж целия пост
# 132
Във фактурите за юни и юли има ли начислен данък (VAT) и вписан ли е вашият ДДС номер?

За юни и юли има начислен комисион, който е данъчна основа за VAT, за съответните месеци.

Днес се свързах с НАП, прехвърляха ме от телефон на телефон /имали консултации всеки четвъртък/и една жена в крайна сметка ме изслуша и каза следното: тъй като не можем да подадем за месеците преди регистрацията, трябва в първия данъчен период да бъдат включени. Тоест изготвям общ дневник на продажбите и генерирам всичко наведнъж и подавам наведнъж с августовата декларация за юни, юли и август /сбора на комисионите/.

Вчера го разиграхме, но само със сумите за м август и подадохме декларацията. Прие я за обработка, като изписа: допустими нефатални грешки еди какви си: предполагам, защото при отчитане на ддс за комисиони в чужбина, доста полета остават празни в бланката.
Днес ще изготвим наново дневника на продажбите за юни/юли/август и ще подадем наново ддс декларация.

ЗориБ, така ще направим, и аз така го разбирам.

И аз съм за счетоводител поне за първия път, но приятелят ми отказва. Специално си направи ел подпис и тн. И беше леко подведен от счетоводителката си за нещо, тъй като тръгна първоначално през своя фирма да го прави, но дълго и широко за обяснение.
Виж целия пост
# 133

Вчера го разиграхме, но само със сумите за м август и подадохме декларацията. Прие я за обработка, като изписа: допустими нефатални грешки еди какви си: предполагам, защото при отчитане на ддс за комисиони в чужбина, доста полета остават празни в бланката.


Не би трябвало да дава нефатална грешка по тази причина. Надявам се, че подавате Протокол по чл.117, а не самите фактури в дневник Продажби.

Правилно Ви съветват за счетоводител. И не става въпрос само за ДДС-то. Имате да подавате още доста неща: регистрация в общината и в ЕСТИ предполагам, че имате. Освен това: патентна декларация (трябва да сте я подали преди да започнете дейност), плащане на туристически данък ежемесечно, декларация 1 и 6 ежемесечно (ако се налага), годишна декларация за доходите и годишно изравняване на осигуровките, годишна декларация за туристическия данък. За всички тези декларации има различни срокове и неспазването им подлежи на съответните санкции.
Виж целия пост
# 134
1.Колеги да кажат, но когато се начислява ДДС на сделки със закъснял регистрация, данъка се счита включен в общата получена сума. Т.е получените пари за нощувки не са данъчна основа.
2. ДДС дължите само от деня, в който е следвало да се регистрирате (7 дни след датата на която сте достигнали оборота), а не за всички сделки през юни, юли, август. Вижте за този вид услуга коя дата се счита за дата на сделката - когато госта се настани, когато плати или когато си тръгне. Така че добре огледайте и това.
3. Когато гости са ви чуждестранни лица за ДДС номер се въвежда 999999999. Тогава няма да дава нефатални грешки.
Изобщо ДДС не е майтап работа и ако един счетоводител ви е подвел, търсите друг.
Освен това за регистрирани по ДДС лица май няма патент. Или ако сте започнали на патент сл.година се пеисоада от данъка върху дохода.
Виж целия пост

Започнете да пишете...

Страница 1 от 1

Общи условия